(原标题:江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度)
江苏博迁新材料股份有限公司为加强内部监督和风险控制,依据国家法律法规和公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序及奖惩措施等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及控股公司的财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价,并定期提交审计报告。内部审计涵盖财务报告、信息披露及相关业务环节,重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项的合规性。审计人员须依法履职,保持独立、客观、公正。










