(原标题:《内部审计制度(2025年12月修订)》)
北京合众思壮科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计机构的职责、权限及工作程序。制度规定审计委员会负责指导和监督内部审计工作,内部审计机构独立运作,对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等内容。内部审计机构需定期提交审计报告,对发现的问题督促整改,并实行后续审计。制度还规定了审计工作底稿归档、保密要求及奖惩措施。