(原标题:内部审计制度(2025年12月))
广东省普路通供应链管理股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司及其所属企业,旨在加强内部控制,规范审计行为,保障财务信息真实完整,提升经营效率。审计部独立行使审计权,定期对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项进行检查,并向审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理和保密要求,强调对内部控制缺陷的整改与后续审查。