(原标题:内部审计工作制度(2025年12月))
聆达集团股份有限公司修订了内部审计工作制度,明确了内部审计的范围、职责及实施要求。制度适用于公司本部、分公司、全资及控股子公司,强调内部审计的独立性,要求内部审计部门对审计委员会负责。内部审计重点包括内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。制度规定内部审计部门需定期报告工作,每年提交内部控制评价报告,并对发现的缺陷督促整改。董事会应据此出具年度内部控制自我评价报告并披露。