(原标题:内部审计制度)
广州市浩洋电子股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计机构为审计部,隶属于董事会审计委员会,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计对象、职责权限、工作程序、后续审计、档案管理等内容,并要求审计部定期向审计委员会报告工作,重点关注对外投资、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。同时明确了内部审计人员的任职要求、职业操守及回避原则,以及对违规行为的处罚措施。