(原标题:内部审计工作制度(2025年12月))
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司制定内部审计工作制度,明确审计部在审计委员会领导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息真实性完整性等进行监督。审计部需定期向审计委员会报告,检查重点包括对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。公司应每年出具内部控制自我评价报告,并可聘请会计师事务所进行内部控制审计。发现内部控制重大缺陷时,董事会应作出专项说明并披露。