(原标题:内部审计工作制度)
江苏澳洋健康产业股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的范围、职责、权限及工作程序。制度适用于公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司,旨在加强内部控制和风险管理,保障财务信息真实完整。内审部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作,定期提交审计计划和报告,对财务管理、信息披露、募集资金使用等进行审计监督。发现内部控制重大缺陷时,需及时向审计委员会报告。