(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
天津金海通半导体设备股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、实施程序及监督机制。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门,内部审计部门需定期对公司内部控制、财务信息、重大事项如募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等进行审计检查,并至少每季度向审计委员会报告。制度还要求对内部控制缺陷进行整改监督,并在年度报告中披露内部控制评价报告及会计师事务所的审计意见。