(原标题:内部审计制度)
北京大北农科技集团股份有限公司发布内部审计制度,明确内部审计的职责、范围及实施要求。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部,审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,负责审核财务信息、监督内外部审计工作及内部控制。内部审计部对公司财务信息、内部控制制度建立与实施进行监督检查,至少每季度向审计委员会报告一次。公司应每年提交内部控制评价报告,并在年度报告披露时同步公开。制度自董事会审议通过之日起生效。