(原标题:内部审计制度(2025年12月))
博彦科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下开展工作,负责对公司及下属企业的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计机构的设置、人员要求、职责权限、审计程序及信息披露等内容,强调审计独立性,并要求定期提交审计报告。内部审计部门需对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计,并对发现的重大缺陷及时报告。