首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

普源精电: 普源精电科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:普源精电科技股份有限公司内部审计制度)

普源精电科技股份有限公司制定内部审计制度,旨在完善公司治理结构,规范内部控制和风险管理,保障财务信息真实性及经营活动效率。该制度明确审计部门独立性,对审计机构职责、权限、工作程序、结果运用及违规责任等作出规定。审计部门对审计委员会负责,定期报告工作,重点检查内部控制有效性、财务信息合规性,并开展经济责任审计、反舞弊检查等。公司建立审计整改机制,审计结果作为考核奖惩依据。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示普源精电行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-