(原标题:内部审计制度)
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司制定内部审计制度,明确审计部在董事会审计委员会指导下开展工作,负责对公司及全资、控股公司、重大影响参股公司的财务收支、资产质量、经营绩效、内部控制等进行监督评价。制度规定了审计机构职责权限、审计程序、后续跟踪及档案管理等内容,旨在加强风险控制,提升审计质量,保障公司合规运营。