(原标题:内部审计制度)
浙江博菲电气股份有限公司制定内部审计制度,明确审计部在审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的财务收支、经营绩效、内部控制等进行独立监督和评价。审计部需定期向审计委员会报告工作,检查募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项,并对内部控制缺陷督促整改。制度规定了审计程序、权限、人员要求及奖惩机制,强调审计独立性与保密性。