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广和通: 内部审计制度(2025年11月)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年11月))

深圳市广和通无线股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,防范经营风险。该制度依据国家法律法规、上市监管规则及公司章程制定,明确了内部审计的独立性、客观性和公正性原则。审计部在审计委员会指导下开展工作,负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。制度规定了审计部门的职责权限、工作程序、内部控制评价要求,并强调审计发现问题的整改机制及结果运用。内部审计制度适用于公司及全资、控股子公司,自董事会审议通过之日起施行。

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