(原标题:内部审计制度)
起步股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及下属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行审计监督。制度规定了内部审计部门的权限、职责、审计范围及实施程序,要求定期提交内部控制评价报告,并对对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计。制度还明确了审计发现问题的整改监督机制及信息披露要求。