(原标题:浙江震元股份有限公司内部审计制度(修订))
浙江震元股份有限公司修订了内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范公司经营行为,控制风险,提高效益,保障经营活动的健康发展。内部审计机构在公司党委、董事会领导下独立行使监督权,负责对公司及下属单位的财务收支、经济活动、内部控制和风险管理进行审计。制度还规定了审计结果的运用机制,强调问题整改和责任追究,审计结果将作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。