(原标题:内部审计管理制度(2025年11月))
江苏新美星包装机械股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构职责,规范审计工作,提升内部控制有效性。制度规定审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,对财务信息、内部控制、风险管理等进行监督检查,定期提交审计计划和报告。重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项,发现重大问题及时上报。公司需每年发布内部控制评价报告,并披露内部控制审计情况。