(原标题:内部审计制度(2025年11月))
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和权限。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行监督和评价。制度规定了审计工作计划的制定、审计实施程序、审计报告的编制与报送、后续整改跟踪等内容,并要求定期提交内部控制评价报告。审计档案需归档管理,保存期限不少于五年。公司对审计人员履职情况进行奖惩规定。