(原标题:内部审计制度)
盛达金属资源股份有限公司修订《内部审计制度》,明确内部审计工作的职责、权限和程序。制度规定内部审计部门对财务收支、经济活动、内部控制及风险管理实施独立监督,向董事会审计委员会报告工作。审计部门有权检查财务资料、参与会议、提出改进建议,并对重大违规行为及时报告。公司各机构应配合审计工作,不得妨碍或打击报复。制度还明确了审计计划制定、实施、报告及后续整改流程,并规定了对审计人员和被审计单位的奖惩措施。