(原标题:深圳普门科技股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订))
深圳普门科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作,履行对公司及下属机构的内部控制、财务信息、风险管理等方面的监督检查职责。制度规定了审计部的独立性、职责权限、人员配备、审计结果运用及责任追究等内容,并要求定期报告审计情况,发现重大问题及时上报。审计档案保管期限为5年,相关整改情况需持续跟进。