(原标题:奇安信科技集团股份有限公司内部审计制度(2025年11月))
奇安信科技集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在完善公司治理,强化内部监督和风险防控,适用范围包括公司、分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责内部控制、财务信息真实性、重大经济合同、工程项目等方面的审计监督,并定期向审计委员会报告工作。制度还规定了审计人员的职业道德、审计工作流程、档案管理及奖惩机制。