(原标题:深圳普门科技股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订))
深圳普门科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作。审计部负责对公司及子公司内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查,具备参加会议、查阅资料、调查取证、提出整改建议等权限。制度规定了审计工作程序、人员配备、档案管理、审计结果运用及责任追究等内容,旨在加强内部监督和风险控制,确保审计独立性与有效性。