(原标题:宁波德昌电机股份有限公司内部审计制度)
宁波德昌电机股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定了审计范围、审计内容、工作流程及档案管理要求,并强调对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项的审计监督。内审部需定期向审计委员会报告工作,发现重大缺陷应及时上报。