(原标题:内部审计制度(2025年11月))
上海金力泰化工股份有限公司制定了《内部审计制度》,明确内部审计的范围包括内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等。内部审计部独立运作,向审计委员会负责并报告工作,定期检查公司及子公司内部控制有效性、财务信息合规性,重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保等事项。审计部需至少每季度报告一次工作情况,每年提交一次内部审计评价报告。制度还规定了审计档案保存期限不少于10年,并要求相关单位配合审计工作。