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宸展光电: 宸展光电:内部审计管理制度(2025年11月)内容摘要

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(原标题:宸展光电:内部审计管理制度(2025年11月))

宸展光电(厦门)股份有限公司制定了内部审计管理制度,明确审计室在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司各部门、全资及控股子公司的内部控制、财务收支、重大事项等进行审计监督。制度规定了内部审计的范围、流程、权限与义务,并强调审计人员应遵循独立、客观、公正原则。审计室有权查阅资料、调查舞弊,被审计单位须配合并限期整改。对拒不配合或弄虚作假行为将依规处罚。

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