(原标题:宸展光电:审计委员会工作细则(2025年11月))
宸展光电(厦门)股份有限公司制定审计委员会工作细则,明确审计委员会为董事会下设专门委员会,负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息、审查内控制度等职责。委员会由三名董事组成,其中至少一名为专业会计人士的独立董事,会议决议需经全体委员过半数同意。公司需在年度报告中披露审计委员会履职情况。