(原标题:内部审计管理制度)
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计的范围、职责、权限及工作程序。制度规定公司设立审计委员会领导内部审计工作,内部审计机构独立运作,定期检查内部控制、财务信息、募集资金使用等情况,并向审计委员会报告。内部审计内容包括财务审计、内控审计、专项审计和管理审计,重点监督重大事项实施情况及资金往来。制度还明确了审计人员的权限、职业道德要求及奖惩机制。