(原标题:内部审计工作制度(2025年11月))
健帆生物制定了内部审计工作制度,明确内部审计机构为内部审计部,独立向董事会审计委员会报告。制度规定了内部审计的对象、范围、职责和权限,涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。内部审计机构有权检查公司及子公司经营活动,提出审计意见,并对重大问题及时报告。制度还明确了审计程序、报告机制、档案管理和奖惩措施,旨在规范审计行为,保障公司资产安全,提升经营管理效益。