(原标题:麒盛科技内部审计工作制度(2025年11月修订))
麒盛科技股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计机构在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司财务收支、内部控制、经济活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及责任追究等内容,要求定期开展审计并提交报告,强化内部控制,确保财务信息真实、合规。审计发现问题需及时整改并向审计委员会报告。