(原标题:内部审计制度(2025年11月))
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司为完善内部控制管理制度,建立健全内部审计监督体系,规范审计工作,依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的适用范围、机构设置、职责权限、工作程序及奖惩措施等内容。公司设立审计部,对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,重点检查内部控制、财务信息真实性、募集资金使用等情况,并至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来进行检查。