(原标题:内部审计工作规定)
中国医药健康产业股份有限公司为加强内部审计工作,制定《内部审计工作规定》,明确内部审计的职责、权限和工作程序。公司实行统一领导、资源共享、分级实施的审计管理体制,内部审计机构独立行使监督权,对财务收支、经营绩效、内部控制等进行审计监督。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据,被审计单位须配合审计并落实整改。对拒绝配合、弄虚作假或打击报复的行为将追究责任。