(原标题:内部审计制度)
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、原则、组织架构及职责权限。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。制度规定了审计部的具体实施程序,包括对对外投资、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点事项的审计要求,并明确了审计档案管理、奖惩机制等内容。该制度旨在规范内部审计工作,提升公司治理水平。