(原标题:关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告)
航天科技控股集团股份有限公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司第八届董事会第四次(临时)会议及审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,近三年未因执业行为受到刑事处罚,部分签字人员曾被采取监管谈话措施。审计费用将根据业务规模等因素协商确定,预计不超出2024年度水平。