(原标题:内部审计制度)
浙江严牌过滤技术股份有限公司发布内部审计制度,明确审计部职责与权限,规范内部审计工作流程。制度规定审计部在审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及下属子公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计部需定期提交审计计划和工作报告,加强内部控制评价,并对发现问题督促整改。制度还明确了审计程序、档案管理、违规处理等内容。