(原标题:内部审计制度(2025年11月修订))
苏州昊帆生物股份有限公司制定了内部审计制度,旨在加强内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限、工作程序等内容。内部审计部门独立运作,向审计委员会负责,定期报告工作。审计范围涵盖财务审计、内控审计和专项审计。公司需定期提交内部控制评价报告,并对发现的缺陷进行整改。制度还规定了审计档案管理和奖惩措施。