(原标题:《内部审计管理制度》)
浙江尖峰集团股份有限公司为加强和规范内部审计工作,制定《内部审计管理制度》。该制度适用于公司及全资、控股子公司,明确内部审计为独立客观的监督、评价和咨询活动,旨在提升内部控制有效性,保障经营活动合规。审计室在董事会审计委员会领导下开展工作,负责内部控制评估、财务收支审计、经济责任审计、工程及采购专项审计等。制度规定了审计权限、工作程序、后续审计及档案管理等内容,并明确了审计人员职责与纪律要求。