(原标题:内部审计制度)
杭州海联讯科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的职责、机构设置、人员要求及工作权限。该制度旨在规范内部审计活动,确保内部控制和财务信息的有效性与真实性。内部审计部门在审计委员会领导下独立运作,定期报告审计情况,并对重大事项如募集资金使用、关联交易等进行检查。制度还规定了审计人员的职业道德和回避原则,以及对违规行为的处罚措施。