(原标题:关于变更公司内部审计部门负责人的公告)
百洋产业投资集团股份有限公司于2025年11月20日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。因工作调整,原内审负责人曲献坤不再担任该职务,仍继续在公司任职。公司聘任蒋瑞兰为新任内部审计部门负责人,任期至第六届董事会任期届满。蒋瑞兰女士1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广西财经学院审计专业学士,中级会计师、注册会计师,曾任广西湘桂糖业集团子公司会计、中审华会计师事务所广西分所审计经理、百洋股份子公司财务经理。其持有公司股份42,000股,与主要股东及高管无关联关系,近三年未受处罚或惩戒,不存在违法违规情形。
