(原标题:《内部审计制度》)
杭州福莱蒽特股份有限公司发布《内部审计制度》(2025年11月修订),明确内审部为董事会审计委员会的专门工作机构,独立行使审计监督权。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及审计人员的职业道德要求,涵盖内部控制审计、财务收支审计、重大事项审计等内容,并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况。同时明确了审计档案管理、信息披露及奖惩机制。