(原标题:豫园股份内部审计管理制度(2025年11月修订))
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布《内部审计管理制度(2025年11月修订)》,明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定审计部对董事会负责,定期向审计与财务委员会报告工作,涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计监督。内部审计包括常规审计、专项审计、离任审计、反舞弊审计等类型,并建立审计整改机制和档案管理制度。公司需披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。