(原标题:内部审计制度)
北京航空材料研究院股份有限公司制定内部审计制度,明确内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的范围、权限、程序及整改机制,并要求定期提交审计计划和报告,加强对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的审计。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。