(原标题:内部审计制度(2025年11月))
浙江争光实业股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等内容。该制度经公司董事会审议通过,自2025年11月起施行,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者合法权益。内部审计机构设在董事会下审计委员会,独立开展工作,定期对内部控制、财务信息、募集资金使用等进行审计检查,并向董事会或审计委员会报告。