(原标题:安路科技内部审计管理规范)
上海安路信息科技股份有限公司制定内部审计管理规范,明确内部审计的职责、权限、审计类型及程序。规范适用于公司及下属全资、控股公司,旨在加强审计监督,完善公司治理,保障合规经营和风险防范。审计部门对董事会审计委员会负责,独立开展内部控制、财务收支、专项及专案审计,定期报告审计情况,并对发现问题提出处理建议。