(原标题:《内部审计制度》(2025年11月))
深圳市奋达科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和程序。该制度旨在规范内部审计工作,提升审计质量,防范经营风险,保障财务信息真实性及内部控制有效性。审计部独立运作,向董事会审计委员会报告,负责对公司各部门、子公司及关联公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行审计监督。制度还规定了审计计划制定、审计实施、审计报告提交、问题整改及后续跟踪等流程,并要求每年出具内部控制评估报告。公司应披露内部控制自我评价报告和审计报告。