(原标题:内部审计制度(2025年11月))
浙江争光实业股份有限公司为规范内部审计工作,依据相关法律法规及公司章程,制定内部审计制度。该制度明确了公司实行内部审计的组织架构、职责权限、人员配备和工作程序等内容。内部审计机构设在董事会下审计委员会,保持独立性,定期对公司内部控制、财务信息、募集资金使用等进行审计监督,并至少每季度向董事会或审计委员会报告。审计机构有权查阅资料、调查事项、提出改进建议,发现重大问题应及时报告。