(原标题:中华企业股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订))
中华企业股份有限公司发布《内部审计制度(2025年11月修订)》,明确内部审计的职责、权限、工作程序及纪律奖惩等内容。制度规定公司设立内部审计部门,在党委、董事会领导下开展工作,接受审计委员会指导与监督。审计范围涵盖财务收支、经济责任、重大合同、工程项目、内部控制等方面。审计部门有权检查资料、召开会议、提出整改建议,必要时可封存资料。被审计对象须配合审计工作,对拒绝、阻碍或打击报复的行为将依法追责。制度还明确了审计档案管理、后续审计及中介机构委托事项。
