(原标题:聚合顺新材料股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订))
聚合顺新材料股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计机构的职责和权限。该制度旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理质量和经济效益。内审部隶属于董事会审计委员会,负责对公司内部控制、财务信息等进行监督检查,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计范围、程序及审计人员的职业要求。