(原标题:国投资本股份有限公司内部审计管理办法)
国投资本股份有限公司发布《内部审计管理办法》,明确内部审计工作原则、机构设置、人员要求及审计内容与权限。办法规定内部审计机构在公司党组织、董事会直接领导下开展工作,涵盖经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。审计重点包括重大政策落实、战略决策执行、财务收支、风险管理等方面。办法还明确了审计计划、实施程序、整改要求及结果运用机制,并对审计人员责任、被审计单位配合义务等作出规定。