(原标题:内部审计制度(2025年11月))
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定内部审计制度,明确内部审计机构的职责、权限和工作程序。制度规定内部审计机构在审计委员会领导下开展工作,对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。内部审计机构需定期向董事会或审计委员会报告工作,重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。制度还规定了审计档案管理、后续审计、整改落实及违规处理等内容。