(原标题:浙江建业化工股份有限公司内部审计工作制度(2025年11月修订))
浙江建业化工股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在董事会审计委员会领导下独立运作,负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计计划、实施、报告、档案管理等流程,并要求定期提交审计报告,发现重大问题及时上报。内部审计人员需具备专业能力,保持独立性,遵守保密和回避原则。